DECRETOS DE PAGO DEPARTAMENTO DE EDUCACION ENERO 2018 |
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Tipo
de Acto Administrativo aprobatorio |
Fecha del
Acto Administrativo aprobatorio |
Numero del
Acto administrativo aprobatorio |
Breve
descripción del objeto del acto |
Monto total
de la operación $ |
Enlace al
texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Decreto
Pago |
03/01/2018 |
1 |
LUIS RODRIGO YEVENES CANALES, PAGO DE CAJA CHICA AL DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PARA GASTOS MENORES ORIGINADOS EN EL DEPTO. DAEM,
SALDANDOSE OBLIGACION ANTERIOR, ACORDE A DA N° 24, DEL 3/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.
NORMAL |
209.451 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
05/01/2018 |
2 |
COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 427890 Y FACTURA N° 427539,
POR CONSUMO ELECTRICO DE ESC. LAG. AVENDAÑO Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO CON
FONDOS FAEP 2017 |
2.349.358 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
05/01/2018 |
3 |
HECTOR AMBROSIO HERMOSILLA GUAJARDO, PAGO DE BH Nº 143, AL MONITOR DE LA BANDA DE GUERRA ESCOLAR DE
LA ESCUELA DEL CASINO F-347, CERRO NEGRO, MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 899, DEL 10/03/2017,
FINANCIADO POR LA SEP, DOC. SOPORTANTE EN E |
540.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
05/01/2018 |
4 |
PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 325, POR TALLER
INSTRUMENTAL EN ESC. EL CASINO MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº
2374, DEL 11/07/2017, FINANCIADO POR
LA SEP, DOC SOPORTANTE EN DP Nº865, DEL 12/07/2017 |
396.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
05/01/2018 |
5 |
PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE BH Nº 324, POR
PREPARACION DE CORO ACTIVIDADES DE FINALIZACION AÑO ESCOLAR, MES DE DICIEMBRE
DE 2017, ACORDE AL DECRETO Nº 3524, DEL 24/10/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
360.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
05/01/2018 |
6 |
BEATRIZ FABELE QUEVEDO TORRES, PAGO DE BH N° 41, POR LABORATORIO
DE INGLES COMUNAL , MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA 3057, DEL
8/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 1354 DEL
6/10/2017 |
513.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
05/01/2018 |
8 |
CAROLINA JIMENEZ VEGA, PAGO DE BH N° 102, POR TALLER DE TEATRO
EN ESC. AMANDA CHAVEZ, ESC. COYANCO Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, MES DE
DICIEMBRE, ACORDE A DA N° 1279, DEL 7/04/2017, FINANCIADO CON FONDOS DE
INTEGRACION |
135.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
9 |
TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61094328, DE
FONOS DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
117.781 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
10 |
TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61090890, POR CONSUMO
TELEFONICO DE BANDA ANCHA INTERNET DE LAS ESC. COYANCO, AMANDA CHAVEZ,
LIUCURA BAJO, PASO EL ROBLE, LAG. AVENDAÑO Y DAEM, FINANCIADO CON FONDOS FAEP
2017 |
274.800 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
11 |
TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40800740, POR CONSUMO
TELEFONICO DE SC. CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI, |
49.586 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
12 |
TELEFONICA CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 40800739, POR CONSUMO
TELEFONICO DE INTERNADO AMANDA CHAVEZ, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
99.963 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
13 |
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE LIUCURA BAJO, PAGO DE FACTURA N°
226, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC.
LIUCURA BAJO, MES DE OCTUBRE DE 2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
32.850 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
14 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO
CON FONDOS SEP |
1.932.301 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
15 |
HDI SEGUROS SA (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE
DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SEP |
20.313 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
16 |
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO
CON FONDOS SEP |
32.036 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
17 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,
MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
167.346 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
18 |
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO
CON FONDOS SEP |
195.148 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
19 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE
SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
206.916 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
20 |
FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE
DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SEP |
40.500 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
21 |
RAFAEL LEON OSES, PAGO DE CUOTAS COMPRAS DE FARMACIA, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO
CON FONDOS SEP |
29.910 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
22 |
IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE
2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SEP |
58.373 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
23 |
DITECSUR LIMITADA, PAGO DE FACTURA N°2462, POR CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA
FESTIVAL DE LA VOZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
1.666.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
24 |
CRUZ Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 256875, POR REPOSICION DE
NEUMATICOS VEH. PATENTE CGGZ15, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS
FAEP 2017 |
911.630 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
25 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES
DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
609.783 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
26 |
RENE ALARCON HENRIQUEZ, ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS
GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
40.500 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
27 |
FRAFEM OCTAVA REGION ( CUOTA EXTRAORDINARIA ), PAGO DE CUOTAS
GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
90.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
28 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE
2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SEP |
80.282 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
29 |
AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE
2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SEP |
31.080 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
30 |
FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL
PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
10.920 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
31 |
AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO
CON FONDOS SEP |
149.825 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
32 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE
DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO
CON FONDOS JUNJI |
113.900 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
33 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS
MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
45.461 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
34 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES
DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
185.193 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
35 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE
SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
76.845 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
36 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
697.787 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
37 |
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
75.062 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
38 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE FULL AHORRO,
MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
21.712 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
39 |
HDI SEGUROS SA ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES
DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
61.695 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
40 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE DE AHORROS Y PRESTAMO, MES
DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
16.163.565 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
41 |
HDI SEGUROS SA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE DICIEMBRE DE
2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
56.265 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
42 |
MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO,
MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO
AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
35.500 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
43 |
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
674.140 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
44 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,
MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO
AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
751.146 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
45 |
CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS
Y PRESTAMOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
14.360 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
46 |
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
1.860.376 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
47 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,
MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO
AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
1.708.520 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
48 |
MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
19.563 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
49 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,
MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO
AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
61.495 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
50 |
FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE
DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
67.500 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
51 |
RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES
DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
67.700 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
52 |
IRIDEC ILIMITADA, PAGO DE CUOTAS , MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
58.373 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
53 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE
CREDITOS, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
3.874.231 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
54 |
CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS, MES
DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
21.900 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
55 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES
DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
374.747 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
56 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 177 POR
EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON
FONDOS FAEP 2017 |
6.095.754 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
57 |
RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ), PAGO DE CUOTAS
GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
67.500 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
58 |
FRAFEM OCTAVA REGION ( CUOTA EXTRAORDINARIA ), PAGO DE CUOTAS
GRAMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.
NORMAL E INTEGRACION |
150.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
59 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ, PAGO DE CUOTAS , MES DE DICIEMBRE
DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
830.918 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
60 |
HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
25.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
61 |
AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE
2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
51.282 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
62 |
FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
18.018 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
08/01/2018 |
63 |
AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS, MES DE DICIEMBRE
DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
189.973 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
64 |
PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITAS AL DAEM, FINANCIADO
CON FONDOS JUNJI |
3.581.149 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
65 |
PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL, INTEGRACION Y SEP ADSCRITAS
AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL |
70.034.039 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
66 |
METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 239725, POR
LOCKER PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
311.384 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
67 |
CECILIA MARGARITA KUNCAR HIRMAS, PAGO DE FACTURA N° 39, POR
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. LAG AVENDAÑO A CONCEPCION, ADQUIRIDO VIA OC DE
SMC, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
120.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
68 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO
CON FONDOS SEP |
10.722 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
69 |
HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE DICIEMBRE DE 2017, DEL
PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
2.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
70 |
AUGUSTO CHACON PITA, VIATICOS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
124.355 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
71 |
VIATICOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, DEL PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL |
891.779 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
72 |
FERNANDO JOSE ABURTO SEPULVEDA, PAGO DE FACTURA N° 6, POR GIRA
DE ESTUDIOS DE ESC. PEDRO TORRES SABELLE, SERVICIOS TURISTICOS, ADQUIRIDOS
VIA TRATO DIRECTO, ACORDE A DA N° 3688 Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
910.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
73 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL CHILLANCITO DE QUILLON, PAGO DE
FACTURA N° 448, POR CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE
AMOR, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
35.880 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
74 |
RAFAELA PAZ LEON GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA N° 41, POR INSUMOS
ALIMENTICIOS PARA REUNION DE ASESORIA DE MINEDUC, EN ESC. AMANDA CHAVEZ
NAVARRETE, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
32.060 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
75 |
METALURGICA SILCOSIL LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 240719, POR
MOBILIARIO PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO
CON FONDOS DEL PROGRAMA MOVAMONOS POR
LA EDUCACION 2017 |
4.434.660 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
76 |
ARTICULOS DEPORTIVOS CLAUDIA ANDREA RIVAS SEPULVEDA EIRL, PAGO
DE FACTURA N° 819, POR POLERAS PARA ALUMNOS, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y
ACORDE A DA N° 3777, DEL 14/11/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
449.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
77 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 234803, 234076, Y
FACTURA N°220616, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ESC. EL CASINO
Y ESC. PASO EL ROBLE, Y MATERIAL FUNGIBLE PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDOS VIA
CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP |
1.618.351 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
09/01/2018 |
78 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 234213, 234330,
220412, Y FACTURA 220723, POR IMPRESORA , TINTAS, MATERIAL FUNGIBLE PARA ES,
AMANDA CHAVEZ NAVARRETE, ESC. HEROES DEL ITATA, Y ESC. EL CASINO, FINANCIADO
CON FONDOS DE INTEGRACION |
756.554 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
79 |
SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 255,
POR COLACIONES PARA GIRA DE ESTUDIOS DE LA ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDAS
VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
118.200 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
80 |
SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 541 Y
FACTURA N° 587, POR COLACIONES PARA SECTORIAL DE BASQUETBOL EN LA COMUNA DE
SAN NICOLAS Y PROVINCIAL DE BALONMANO, ADQUIRIDAS VIA OC DE SMC Y FINANCIADO
CON FONDOS FAEP |
81.900 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
81 |
OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 45, POR
SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y
FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
1.539.563 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
82 |
SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS, PAGO DE FACTURA N° 128, POR
SERVICIO DE PANTALLA LED EN ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDO VIA TRATO
DIRECTO Y ACORDE A DA N° 4035 DEL 1/12/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
300.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
83 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 241, POR
NOTEBOOK PARA EL DAEM, ADQUIRIDO VIA
CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
605.969 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
84 |
MELMAN SA, PAGO DE FACTURA N° 40548, POR MOBILIARIO PARA
OFICINAS DAEM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 |
325.535 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
85 |
JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 128, POR TRASLADO
DE ALUMNOS A CIUDAD DE CONCEPCION, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO Y ACORDE A
DAN° 3259 DEL 26/09/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
250.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
86 |
JOSE LUIS ESCOBAR VIVALLOS, PAGO DE FACTURA N° 131, POR TRASLADO
DE BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO A CIUDAD DE ARAUCO, ADQUIRIDOS VIA TRATO
DIRECTO Y ACORDE A DAN° 3738 DEL 9/11/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
450.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
87 |
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 21420, POR COLACIONES
PARA ALUMNOS PREBASICOS DE LA COMUNA, ADQUIRIDOS VIA CM, Y FINANCIADO CON
FONDOS FAEP 2017 |
780.205 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
88 |
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL, PAGO DE FACTURA N° 21413 Y FACTURA N°
21412, POR COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESC. PASO EL ROBLE Y ESC. PEDRO
TORRES SABELLE, ADQUIRIDOS VIA CM, Y
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
238.894 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
89 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 5122,
5121 Y FACTURA N° 5131, POR ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESC. PASO EL ROBLE,
ESC. EL CASINO Y ESC. HEROES DEL ITATA, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON
FONDOS SEP |
471.042 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
90 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 318, POR
EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDOS VIA CM Y
FINANCIADOS CON FONDOS DE PRORETENCION 2017 |
11.558.344 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
91 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 255 Y N°
216, POR TABLET PARA PREMIOS DE FESTIVAL DE LA VOZ Y MOUSSE PARA EL DAEM,
ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 |
259.420 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
92 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4992, POR ARTICULOS DE
LIBRERIA PARA ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS DEL
PROGRAMA MOVAMONOS POR LA EDUCACION 2017 |
439.686 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
93 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURA N° 4903 POR
MATERIAL FUNGIBLE PARA TALLER DE INGLESCOMUNAL, ADQUIRIDOS VIA CM Y
FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 |
64.741 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
94 |
ENTEL SA, PAGO DE FACTURAS N° 16271213, 16271212 Y FACTURA N°
16271211, POR CONSUMO DE BANDA ANCHA -
INTERNET DE LAS ESCUELAS COYANCO, PEDRO TORRES Y ESC. EL CASINO,
FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
941.764 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
10/01/2018 |
95 |
LUBRICENTRO LOS CRUCEROS LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 3189 Y
FACTURA N° 3190, POR CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS PATENTES GXPX58 -
BSVW32 - DPGP41, ADQUIRIDOS VIA LIC 4366-6-LE16 Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP
2017 |
535.976 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
11/01/2018 |
96 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE
RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SUB.
NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, |
3.930.130 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
11/01/2018 |
97 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE
RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE SALAS
CUNA, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
38.854 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
11/01/2018 |
98 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE
RETENCION 10%, DEL PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
969.280 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
11/01/2018 |
99 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE
RETENCION 10%, DEL PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
717.920 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
11/01/2018 |
100 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, ART. 42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART. 42 N° 2, IMPTO. DE
RETENCION 10%, DEL PERSONAL DE ADM. DE FONDOS, FINANCIADO CON FONDOS DE ADM.
DE FONDOS |
414.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
11/01/2018 |
101 |
ESSBIO SA, PAGO DE FACTURAS N° 1272533, 1272535, 1272529,
1272532 Y FACTURA N° 1272534, POR CONSUMO DE AGUA DE ESC. HEROES DEL ITATA,
INTERNADO AMANDA CHAVEZ Y LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, FINANCIADO CON FONDOS
FAEP 2017 |
1.720.470 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
11/01/2018 |
102 |
TRASPASO DE FONDOS DE SUB. NORMAL A CTA JUNJI, POR CONCEPTO DE
LIC. MEDICAS |
1.500.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
12/01/2018 |
103 |
SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 530 Y
547, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE PROVINCIAL DE ATLETISMO EN
CHILLAN Y COLACIONES PARA ALUMNOS DE BANDA ESCOLAR DE ESC. EL CASINO, SEGUN
OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS FAE |
123.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
15/01/2018 |
104 |
NELLY STANGE CHAVARRIA, CAJA CHICA PARA SC Y JARDINES INFANTILES
ADSCRITOS AL DAEM, ACORDE A DA N° 158 DEL 12/01/2018, FINANCIADO CON FONDOS
JUNJI, |
50.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
15/01/2018 |
105 |
TRASPASO POR DEVOLUCION DE FONDOS DP 1773 |
30.003 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
106 |
DEVOLUCION DE FONDOS POR TRANSFERENCIA ERRONEA DEL MUNICIPIO A
CTA. DE SUB. NORMAL |
11.940.369 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
107 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
NUTRISAN LIMITADA, PAGO DE FACTURA ELECTRONICA N° 276 - NC N° 17, Y FACTURA
N° 296 - NC N° 20 , POR EL SERVICIO DE PROVISION DE INSUMOS PARA EL
INTERNADO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
2017, POR PR |
5.733.851 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
108 |
ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 1270097, POR CONSUMO DE AGUA DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARICIAS DE BEBE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
203.120 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
109 |
TRANSPORTES ANGELICA DEL PILAR JARA SALAZAR, PAGO DE FACTURA Nº
13, POR TRASLADO DE ALUMNOS, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, SERVICIO Nº 19 Y Nº
20, MES DE DICIEMBRE DE 2017 , ESC. PEDRO TORRES SABELLE, ACORDE A DA Nº 883, DEL 9/03/2017,
FINANCIADO CON FON |
565.440 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
110 |
JUAN VLADIMIR VALENZUELA ITURRA, PAGO DE FACTURA Nº 81, POR
TRASLADO DE ALUMNOS DE LIUCURA BAJO MES DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A LA
LIC. Nº 4364-2-LQ17, Y AL DA Nº 885 DEL 9/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP
2017, DOC. SOPORTANTE EN DP Nº 417, DEL 24/ |
260.624 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
111 |
PATRICIO EUGENIO VALENZUELA OÑATE, PAGO DE FACTURA Nº 66, POR
TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. EL CASINO , SEGÚN
LICITACION PUBLICA
4364-2-LQ17 TRANSPORTE ESCOLAR
DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2017, " MES DE DICIEMBRE DE 2017 ACORDE AL DECRETO ALCALDIC |
404.056 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
112 |
TRANSPORTE JPARADA, PAGO DE FACTURA N° 15, POR TRASLADO DE
ALUMNOS DEL SECTOR EL OLIVAR A LAS ESC. URBANAS DE LA COMUNA EL MES DE
DICIEMBRE DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 882, DEL 9/03/2017,
FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 Y TRANSPORTE ES |
90.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
113 |
HORTENSIA DEL CARMEN INZUNZA VALENZUELA, PAGO DE FACTURA N° 104,
POR TRASLADO DE ALUMNOS, SALA CUNA RAYITOS DE AMOR, MES DE DICIEMBRE 2017,
LIC. 4364-1-LE17, ACORDE A DA N° 667, DEL 16/02/2017, FINANCIADO CON FONDOS
FAEP 2017, DOC. SOPORTANTE EN DP N° 429 |
971.111 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
114 |
TELEFONOS MOVISTAR, PAGO DE FACTURA N° 61144041, POR CONSUMO
TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADO CON DCTOS VOLUNTARIOS Y FONOS FAEP 2017 |
390.381 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
115 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA, PAGO DE FACTURA N° 242, POR PREMIOS
PARA EL LICEO LCM, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP |
976.940 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
116 |
SOCIEDAD COMERCIAL CENTROPAN LIMITADA, PAGO DE FACTURAS N° 540,
488 Y N° 539, POR COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE MUESTRA ARTISTICA
EN COMUNA DE SAN CARLOS, JORNADA DE TALLER Y SECTORIAL DE FUTBOL EN CHILLAN,.
ADQUIRIDOS VIA OC DE SMC Y FINANCIAD |
107.710 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
117 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 234226 Y FACTURA
N° 235490 NC N° 13054, POR MATERIAL FUNGIBLE PARA EL DAEM, ADQUIRIDOS VIA OC
DE SMC Y CM , FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 |
233.037 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
118 |
DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURA N° 1934,
POR TRASLADO DE ALUMNOS DE ESC. DE LA COMUNA, SEGÚN LICITACION PUBLICA 4364-2-LQ17,
"TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, AÑO 2017, " MES
DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE AL DECRETO A |
672.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
119 |
JOSE RENE PADILLA CARES, PAGO DE FACTURA N° 72, POR TRASLADO DE
ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, A ESC. COYANCO Y URBANAS, MES DE
DICIEMBRE DE 2017, LICITACION 4364-2-LQ17, ACORDE A DA N° 884, DEL 9/03/2017,
FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
536.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
120 |
ABASTIBLE SA, PAGO DE FACTURA N° 9440153, POR RECARGA DE GAS
PARA TALLER DEL LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, ADQUIRIDAS VIA CM Y FINANCIADO CON
FONDOS DE INTEGRACION |
38.182 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
121 |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO, PAGO DE FACTURA N° 10862, POR
CAPACITACION EN ASISTENCIA TECNICA EN PRIMEROS AUXILIOS, ADQUIRIDA VIA TRATO
DIRECTO Y ACORDDE A DA N° 4224, DEL 12/12/2017, Y FINANCIADO CON FONDOS FAEP
2017 |
970.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
122 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA LTDA, PAGO DE FACTURA N° 2369, POR
MEDALLAS PARA LOS ALUMNOS DE ESC. LAG. AVENDAÑO, ADQUIRIDOS VIA CM Y
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
133.399 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
123 |
JOSE MORENO Y COMPAÑIA LIMITADA, PAGO DE FACTURA N° 56701, POR
TELAS Y BANDERAS PARA IMPLEMENTACION DE POLIDEPORTIVO, ADQUIRIDOS VIA TRATO
DIRECTO Y ACORDE A DA N° 3016, DEL 6/09/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
187.600 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
124 |
ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA N° 739, POR
SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ESC. COYANCO, ADQUIRIDO VIA LIC. 4364-7-L117,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
690.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
125 |
ANA WALESCA CONTRERAS MORA, PAGO DE FACTURA 736, POR INSUMOS
ALIMENTICIOS PARA TALLER DE GASTRONOMIA
EN LICEO LCM, ADQUIRIDO VIA OC DE SMC Y FINANCIADO CON FONDOS DE
INTEGRACION |
45.815 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
126 |
JORGE ALBERTO MUÑOZ FERNANDEZ, PAGO DE FACTURA N° 52, POR
SERVICIOS DE TRASLADO A REFLEXION PEDAGOGICA, ADQUIRIDO VIA TRATO DIRECTO Y
ACORDE A DA N° 3841 DEL 1711/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP 2017 |
230.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
127 |
MIS PRODUCTOS SPA, PAGO DE FACTURA N° 1240, POR TACA TACA PARA
LA ESC. HUACAMALA, ADQUIRIDO VIA CM Y FINANCIADO CON FONDOS SEP |
577.269 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
128 |
JOSE PABLO ZAPATA MONSALVE, PAGO DE FACTURA Nº 124, POR TRASLADO
DE ALUMNOS DE DIVERSOS SECTORES DE QUILLON, SEGUN LIC . N° 4364-2-LQ17, MES
DE DICIEMBRE DE 2017, ACORDE A DA Nº 1631, DEL 31/03/2017, FINANCIADO CON FONDOS FAEP, ADJUNTA TODA LA
DOC. SOPOR |
712.096 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
129 |
PATRICIO ANDRES ASTORGA TAHORMINA, PAGO DE FACTURA N° 69 Y N°
66, POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION A ESC. EL CASINO Y AMANDA
CHAVEZ, ADQUIRIDOS VIA TRATO DIRECTO, Y ACORDE A DA N°4216 DEL 12/12/2017 Y
DA4054 DEL 1/12/2017, FINANCIADO CON FONDO |
926.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
16/01/2018 |
130 |
RUBEN ALEJANDRO MADARIAGA VILLAGRAN, PAGO DE FACTURAS N° 215,
282, Y FACTURA N° 293, POR PREMIOS PARA ALUMNOS DE LAS ESC. HEROES DEL ITATA,
COYANCO Y ESC. EL CASINO, ADQUIRIDOS VIA CM Y FINANCIADOS CON FONDOS SEP |
4.763.957 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
19/01/2018 |
131 |
LIZARDO ANTONIO CAMPOS BELLO, PAGO DE BH N° 22, POR ACTIVIDAD
MONITOR DE FOLCLORE, VIOLIN Y CORO, MES DE DICIEMBRE 2017, EN ESC. AMANDA
CHAVEZ. ACORDE A DA N° 1858, DEL 26/05/2017, FINANCIADO CON FONDOS SEP, DOC.
SOPORTANTE EN DP 618, DEL 5/06/2017.- |
423.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
24/01/2018 |
132 |
TRASPASO DE FONDOS DE CTA. SUB. NORMAL A CTA. DEL FONDO DE APOYO
A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2017 (FAEP) POR
DEVOLUCION DE FONDOS DP 1863 |
3.498.456 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
24/01/2018 |
133 |
OCTAVIO GUSTAVO AUGUSTO AZOCAR JANA, PAGO DE FACTURA N° 47, POR
SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ESC. PASO EL ROBLE, ADQUIRIDOS VIA CM Y
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
491.018 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
24/01/2018 |
134 |
TRASPASO DE FONDOS CTA. FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA
2017 (FAEP) A CTA SUB. NORMAL POR PAGO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE |
28.438.550 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
135 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2018 (LIQ. 0), PAGO DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB.
NORMAL |
202.769.644 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
136 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2018 (LIQ. 2), PAGO DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL DE INTEGRACION ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS DE
INTEGRACION |
49.987.486 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
137 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL SEP ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
51.352.168 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
138 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2018 (LIQ. 1), PAGO DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL DE SALAS CUNA ADSCRITO AL DAEM, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
13,519,726 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
139 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,
MES DE ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON
FONDOS JUNJI |
57.517 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
140 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE
ENERO DE 2018, DEL PERSONAL SEP, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON
FONDOS SEP |
1.932.469 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
141 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO, MES DE
ENRRO 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
10.734 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
142 |
HDI SEGUROS (ISE CONDUCTORES), PAGO DE CUOTA DE SEGUROS, MES DE
ENERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
20.555 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
143 |
HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE ENERO DE 2018,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
2.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
144 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (CREDITOS), PAGO DE CUOTAS DE
CREDITOS, MES DE ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
182.766 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
145 |
COLEGIO DE PROFESORES CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE
ENERO 2018, FINANCIADO CON FONDFOS SEP |
33.896 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
146 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,
MES DE ENERO 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
204.987 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
147 |
FUNDACION ARTURO LOPÈZ PERZ, PAGO DE CUOTAS MES DE ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI. |
113.900 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
148 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES (FULL AHORRO), PAGO DE CUOTAS MES
DE ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
JUNJI. |
31.930 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
149 |
MUTUAL SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGURO, MES DE ENERO
DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
195.781 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
150 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE CREDITOS, MES
DE ENERO 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
640.748 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
151 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA, PAGO DE CUOTAS DE
SEGUROS, MES DE ENERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
219.532 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
152 |
FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE NERO DE
2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
41.400 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
153 |
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE
ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
JUNJI. |
88.491 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
154 |
RAFAEL LEON OSES, PAGO DE CUOTAS COMPRAS DE FARMACIA, MES DE
ENERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
20.960 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
155 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY Y PREVISION S.A. PAGO DE CUOTAS DE
SEGUROS, MES DE ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS JUNJI. |
90.694 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
156 |
IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE ENERO DE 2018,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
58.373 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
157 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS, MES DE
ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
JUNJI. |
695.043 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
158 |
CREDUMONTT LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS, MES
DE ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SUBVENCION NORMAL E INTEGRACION. |
21.900 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
159 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO (FULL
AHORRO), MES DE ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION NORMAL $364.926 E INTEGRACION $10.196. |
375.122 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
160 |
RENE ALARCON HENRIQUEZ, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE ENERO
DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SUBVENCION NORMAL E INTEGRACION. |
69.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
161 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE ENERO DE 2018,
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION NORMAL
E INTEGRACION. |
830.918 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
162 |
HOGAR DE CRISTO, PAGO DE CUOTAS, MES DE ENERO DE 2018, PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION NORMAL E
INTEGRACION. |
25.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
163 |
FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE ENERO DE 2018, PERSONAL
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION NORMAL E
INTEGRACION. |
18.018 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
164 |
AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE ENERO DE 2018,
PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION NORMAL
E INTEGRACION. |
51.282 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
165 |
RENE ALARCON HENRIQUEZ ( AFE QUILLON ) , PAGO DE CUOTAS
GREMIALES, MES DE ENERO DE 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
41.400 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
166 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE
ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SUBVENCION NORMAL E INTEGRACION. |
61.495 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
167 |
AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMOS, MES
DE ENERO DE 2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS
SUBVENCION NORMAL E INTEGRACION. |
523.442 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
168 |
AFESY QUILLON, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE ENERO DE 2018,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
31.080 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
169 |
FRAFEC, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE ENERO 2018, FINANCIADO
CON FONDOS SEP |
10.920 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
170 |
AHORROCOOP LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORRO Y PRESTAMO, MES DE
ENERO 2018, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
149.825 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
171 |
FUNDACION ARTURO LOPEZ, PAGO DE CUOTAS, MES DE ENERO 2018,
FINANCIADO CON FONDOS SEP |
80.282 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
172 |
PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE ENERO DE
2018, PERSONAL ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS SUBVENCION
NORMAL, SEP E INTEGRACION. FINANCIADO
CON FONDOS SUBVENCION NORMAL POR EXIGENCIA DE PREVIRED DE PAGO UNICO. |
73.093.477 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
173 |
COOPEUCH LIMITADA, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS Y PRESTAMO, MES DE
ENERO DE 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
16.222.969 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
174 |
HDI SEGUROS S.A. ( ISE FIDELIDAD ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,
MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
62.255 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
175 |
HDI SEGUROS S.A. ( ISE CONDUCTORES ), PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS,
MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
53.762 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
176 |
MARIA BADILLA VIVALLOS ( DEPORTIVO ), PAGO DE CUOTAS DEPORTIVO,
MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM
DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
35.500 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
177 |
COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE
ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
753.329 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
178 |
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGURO,
MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL
DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
775.840 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
179 |
CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS, PAGO DE CUOTAS DE AHORROS
Y PRESTAMOS, MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
14.360 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
180 |
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE, PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS, MES DE
ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
1.883.313 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
181 |
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A., PAGO DE CUOTAS DE
SEGUROS, MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
1.759.287 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
182 |
MAPFRE SEGUROS DE VIDA, PAGO DE CUOTAS DE SEGURO, MES DE ENERO
2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
19.563 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
183 |
FRAFEM OCTAVA REGION, PAGO DE CUOTAS GREMIALES, MES DE ENERO
2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON,
FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
69.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
184 |
RAFAEL LEON OSES ( FARMACIA ), PAGO DE COMPRAS DE FARMACIA, MES
DE ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE
QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
62.930 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
185 |
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES ( CREDITOS ), PAGO DE CUOTAS DE
CREDITO, MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION,
ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
3.481.857 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
186 |
IRIDEC LIMITADA, PAGO DE CUOTAS, MES DE ENERO 2018, DEL PERSONAL
DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO CON
FONDOS DE SUB. NORMAL E INTEGRACION |
58.373 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
187 |
PREVIRED SA, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE ENERO
2018, DEL PERSONAL DE SALAS CUNAS, ADSCRITO AL DAEM DE QUILLON, FINANCIADO
CON FONDOS JUNJI |
3.612.566 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
188 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
ENERO 2018, ART42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, IMPTO. RETENCION 10%, DEL
PERSONAL DE SUB. NORMAL E INTEGRACION, FINANCIADO CON FONDOS DE SUB. NORMAL E
INTEGRACION |
4.687.202 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
189 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
ENERO 2018, ART42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, IMPTO. RETENCION 10%, DEL
PERSONAL SEP, FINANCIADO CON FONDOS SEP |
717.024 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
190 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
ENERO 2018, ART42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, IMPTO. RETENCION 10%, DEL
PERSONAL DE SALAS CUNAS, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
38.701 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
191 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PAGO DE FORM. 29, MES DE
ENERO 2018, ART42 N° 1, IMPTO UNICO Y ART 42 N° 2, IMPTO. RETENCION 10%, DEL
PERSONAL FAEP, FINANCIADO CON FONDOS FAEP |
97.000 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
26/01/2018 |
192 |
RETENCIONES JUDICIALES MES DE ENERO DE 2018, APLICADAS A
FUNCIONARIOS DEL DAEM ACORDE AL DECRETO DE PAGO N° 38, DEL 5 DE FEBRERO DE
2013 |
545.182 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
30/01/2018 |
193 |
ESSBIO SA, PAGO DE FACTURA N° 34392925, POR CONSUMO DE AGUA DE
SALA CUNA PORTAL DEL VALLE, FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
179.670 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
31/01/2018 |
196 |
TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61232097, POR
CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DAEM, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP 2017 |
120.057 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
31/01/2018 |
197 |
TELEFONICA MOVILES CHILE SA, PAGO DE FACTURA N° 61287888, POR
CONSUMO TELEFONICO DE FONOS DE SALAS
CUNA GOTITA DE ESPERANZA, RAYITOS DE AMOR Y CARIÑOSITOS DEL PORTAL,
FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
99.418 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
31/01/2018 |
198 |
COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1324824, 1324365 Y N°1323932,
POR CONSUMO ELECTRICO DE SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL Y RAYITOS DE AMOR,
FINANCIADO CON FONDOS JUNJI |
7.694 |
ENLACE |
Decreto
Pago |
31/01/2018 |
199 |
COPELEC LTDA, PAGO DE FACTURAS N° 1331679, 1279877, 1280226,
1280615 Y 1281190, POR CONSUMO ELECTRICO DE LAS ESC. SANTA ANA DEL BAUL, PASO
EL ROBLE, COYANCO, PEDRO TORRES Y ESC. HUACAMALA, FINANCIADOS CON FONDOS FAEP
2017 |
146.563 |
ENLACE |
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