DECRETOS DE PAGO MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO DE 2021 |
Tipo de Acto Administrativo Aprobatorio |
Fecha del Acto Administrativo Aprobatorio |
Numero del Acto Administrativo Aprobatorio |
BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO |
Monto Total de la Operación $ |
Enlace al Texto Ingreso del Acto Administrativo Aprobatorio |
DECRETO |
02/08/2021 |
1742 |
SE PAGA
FACTURA N° 6677 DE FECHA 01 DE ABRIL 2021 A COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.
POR ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE HYB 2019 ESPAÑOL, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 23 DE ADMINISTRACION. |
169.173 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1743 |
SE PAGA FACTURA N° 1255 DE FECHA 08 DE JULIO 2021 A RAUL
EMILIANO SALAZAR ALVAREZ, POR ADUISICION DE 2 CARGAS DE GAS DE 15 KG PARA
MANTENER CALEFACCIONADO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 09 DE DEPARTAMENTO DE
TRÁNSITO. |
43.700 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1744 |
SE PAGA FACTURA N° 169 DE FECHA 02 DE JULIO 2021 A PABLO ANDRES
GONZALEZ BUSTOS, SERVICIOS DE AMPLIFICACION E.I.R.L, POR SERVICIO DE
AMPLIFICACIÓN DE TRASPASO DE MANDO ALCALDICIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 47 DE
ADMINISTRACION. |
178.500 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1745 |
SE PAGA FACTURA N° 15 DE FECHA 15 JULIO 2021 A ANGELICA MARIA
BURGOS GUAJARDO, POR SERVICIO DE IMPRESIONES EJEMPLARES ACTA TRASPASO
CEREMONIA TRASPASO DE MANDO ALCALDICIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 48 DE
ADMINISTRACIÓN. |
130.305 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1746 |
SE PAGA FACTURA N° 14 DE FECHA 15 DE JULIO A ANGELICA MARIA
BURGOS GUAJARDO, POR ADQUISICIÓN DE CUADERNOS Y PENDRIVE CEREMONIA TRASPASO
DE MANDO ALCALDICIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 048 DE ADMINISTRACIÓN. |
368.662 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1747 |
SE PAGA LA SUMA DE $79.326 A UNIVERSIDAD DE CHILE, POR
RENOVACION DE NOMBRE DE DOMINIO WWW.QUILLON.CL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18 DE
INFORMATICA. |
79.326 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1748 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 48 A LA SEÑORITA ELISA ANDREA ORMEÑO CADIN,
POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
840.750 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1749 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 A LA SEÑORITA KRISTELL IVONNE
ZAPATA TORO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
840.750 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1750 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 74 A LA SEÑORITA JAZMIN JARA
FERNANDEZ, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE CONTROL
INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
504.941 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1751 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 28 AL SEÑOR ANDRES HERNAN
GAJARDO AVILA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
EN MATRERÍA DE CONTROL INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
403.953 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1752 |
SE PAGAS BOLETA DE HONORARIOS N° 119 A LA SRTA. ANA ELEZABETH
VERDUGO OSORIO, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROGRAMA
"ASISTENCIA SOCIAL, PROMOCION COMUNITARIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y
OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. |
863.450 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1753 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 33 A LA SRTA LETICIA RUIZ NUÑEZ
POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN "UNIDAD DE JUVENTUD,
APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2021. |
531.000 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1754 |
SE PAGAN BOLETAS N° 117,
46 Y 68 A LAS SEÑORITAS NICOLE ORELLANA ITURRA, JUDITH SAGREDO ROSAS Y PAOLA
VILLAGRAN TALAVERA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSPARENCIA Y
DIGITALIZACION EN LAS UNIDADES DE RRHH, D.A.F. Y RENTAS Y PATENTES
RESPECTIVAMENTE DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
1.559.464 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1755 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 150 A JOSE GUILLERMO ESCARES
MUÑOZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO "REPORTERO DE PRENSA Y
COMUNICACIONES" DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. |
842.298 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1756 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 74 A LA SEÑORITA VANNESSA VARGAS
LEPE, POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN DECRETO
ALCALIDCIO N° 305 DE FECHA 21/01/2021. |
600.000 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1757 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITAA YARITZA ANDREA SANHUEZA LOPEZ, POR PRESTAR
SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA SENDA, DURANTE EL MES DE
JULIO DE 2021. |
486.750 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1758 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE
DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA
"UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS",
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. |
681.671 |
ENLACE |
DECRETO |
02/08/2021 |
1759 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 A LA SRTA. GABRIELA ANDREU
CAMPOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MÉDICO VETERINARIO ODEL-PRODESAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
708.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1760 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 AL SEÑOR BRAYAN IGNACIO LOBOS
ULLOA, POR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2021. |
531.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1761 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 A LA SEÑORITA TAMARA
MARGARITA VILLALOBOS HERMOSILLA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD
DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
363.558 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1762 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 120 Y 111 A FUNCIONARIAS QUE
PRESTAN SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2021. |
1.399.698 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1763 |
PAGO RE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, DEL
MEDICO GABINETE PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
882.401 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1764 |
PAGO DE DIETA A SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE QUILLON,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN CERTIFICADO N° 09/2021 DEL 02 DE
AGOSTO 2021 DE SECRETARIA MUNICIPAL. |
4.855.980 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1765 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE DESEMPEÑAN
ACTIVIDADES EN FUNCION DEL "PROGRAMA COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE LA
MUNICIPALIDAD DE QUILLON 2021"DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
4.587.267 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1766 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 A JUAN CARLOS VILLALOBOS
RAMOS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO GABINETE ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. |
796.500 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1767 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 31 A DON RICARDO ANTONIO NEIRA
ARIAS, POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN SECPLAN CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO DE 2021. |
2.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1768 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 09 AL SR. FELIPE ANDRES POBLETE
POBLETE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. |
398.250 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1769 |
SE PAGA BECA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1621 DEL 30 DE ABRIL 2021. |
600.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1770 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 19,35 Y 17 A CYNTHIA CATALINA
URZUA CARMONA, JONATHAN FRANCISCO JEREZ GUTIERREZ Y BENJAMIN SEBATIAN
CORONADO URREA POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN UNIDAD DE EMERGENCIAS,
DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
1.650.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1771 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL
PROGRAMA "PROVISION Y HABILITACIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS RURALES”,
DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
3.503.557 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1772 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 132 Y 148 A FUNCIONARIOS QUE
DESEMPEÑAN FUNCIONES DE COORDINADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE
SEGURIDAD CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
1.713.267 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1773 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE BIENESTAR POR VENTA DE
CUPONES DE GAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021,
ADEMÁS DE UN SALDO DEL AÑO 2017. SEGÚN LIBROS MAYORES ADJUNTOS. |
9.714.386 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1774 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A CATALINA HEISE ARAYA Y JONATHAN
PULGAR GALAZ, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA
UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
1.999.568 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1775 |
SE PAGA LA SUMA DE $2.138.000
A LA SEÑORITA FRANCISCA MARTIN GOMEZ, POR ADQUISICION DE CERTIFICADOS
DE HIPOTECAS Y GRAVAMENES CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA DE PROPIEDADES
MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 60. |
2.138.000 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1776 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
1.447.860 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1777 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
1.476.180 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1778 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 88 A DON JIMMY RETAMAL GACITUA
POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES
DE JULIO 2021. |
371.700 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1779 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°116 A DON HECTOR MELLA INZUNZA
POR PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES
DE JULIO 2021. |
318.600 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1780 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE JULIO
2021. |
1.961.160 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1781 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 AL SEÑOR JAVIER NICOLAS
MORALES PEREZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE PROTOCOLOS EN OFICINA
DE DEPORTES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. |
221.250 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1782 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 12 Y 9 A PROFESIONALES QUE
PRESTARON SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE
JULIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 04/02/2021. |
619.500 |
ENLACE |
DECRETO |
04/08/2021 |
1783 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 36 A LA SEÑORITA JIMENA VERA
MIRANDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA EN ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON
DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
276.120 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1784 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 72, 33, 156 A MARJORIE VERA
SAGREDO , ALVARO ARCOS RIVERA Y SEBASTIAN HENRIQUEZ MANRIQUEZ, POR PRESTAR
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE SECPLAN
DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
3.097.500 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1785 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO HABITACIONAL MUNICIPAL 2021"
DURANTE EL MES DE JULIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 356 DE FECHA
25/01/2021. |
2.449.570 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1786 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTARON
SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
1.227.009 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1787 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 441 AL SEÑOR CEFER OLIVERA NEIRA
POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE CANOTAJE EN ESCUELA MUNICIPAL, DURANTE
EL MES DE JULIO 2021. |
371.700 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1788 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 A LA SEÑORITA YOSELIN DEL
CARMEN MUÑOZ VASQUEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESORA DE YOGA EN LA
UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO 2021. |
451.350 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1789 |
SE PAGA BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN PROGRAMA "OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO-LA CASA
DE LA MUJER", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. |
2.787.750 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1790 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 171 A LA SRTA. CAROLINA
ALEJANDRA MERINO MUÑOZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ABOGADA PROGRAMA
"OFICINA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: LA CASA DE LA MUJER",
DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
223.020 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1791 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE
CUMPLEN FUNCIONES EN OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, DURANTE EL MES DE
JULIO DE 2021. |
3.319.551 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1792 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA
UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE
JULIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. |
4.500.225 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1793 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SEÑORITA LILIANA INZUNZA
MELO, POR PRESTAR SERVICIO DE APOYO
PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO EN SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO
2021. |
592.950 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1794 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES DEL PROGRAMA
"PRODESAL 2021", POR PRESTAR BONO DE MOVILIZACION Y PRESTACION DE
SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
8.970.911 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1795 |
SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A LA JUNTA DE VECINOS
VALLE VERDE DE QUILLON, PARA ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFLABLES, PARLANTE
MUSICAL Y KIT DE PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN E HIGIENE PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO JUGANDO DIBUJO SONRISAS EN MI CIUDAD. |
989.980 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1796 |
SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A LA JUNTA DE VECINOS JUAN
PABLO SEGUNDO DE QUILLON, PARA COMPRA DE MATERIALES Y CONTRATACION DE MANO DE
OBRA POR CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL EXTERIOR DE LA SEDE COMUNITARIA. SEGÚN
DECRETO ALCALDICIO N° 2593 DEL 21 DE JULIO 2021 QUE LA APRUEBA. |
1.788.304 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1797 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE COMPONEN LA
UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, QUIENES PRESTARON SERVICIOS DURANTE EL MES DE
JULIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 285 DE FECHA 20/01/2021. |
3.766.855 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1798 |
SE GIRA SUBVENCION AÑO 2021 A LA ASOCIACION MAPUCHE EPU MARI
KECHU PANGE MEW KEULLIN DE QUILLON, PARA COMPRA DE MATERIALES HONORARIOS DE
PROFESOR PARA EL PROYECTO RESCATANDO LA CULTURA DEL TELAR INDIGINA MAPUCHE EN
QUILLON. |
1.110.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1799 |
SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A LA JUNTA DE VECINOS EL
CULBEN DE QUILLON, PARA USO DE GASTOS BASICOS DE LA ORGANIZACIÓN. SEGÚN
DECRETO ALCALDICIO N° 2595 DEL 21 DE JULIO 2021 QUE LA APRUEBA. NO REGISTRA
SUBVENCIONES PENDIENTES DE AÑO 2020. |
400.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1800 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 51 A LA SEÑORITA JOCELYN
ANDREA UVIÑA ITURRA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL EN PREVENCION
DE RIESGOS DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
747.475 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1801 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 11,22 Y 6 A MARGARITA HERRERA
SALDIAS, ISAAC ORMEÑO FARIÑEZ Y WILSON URIBE JAQUE, POR PRESTAR SERVICIO DE
APOYO EN UNIDAD DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
900.045 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1802 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 127 A DON FABRISIO DARIO DAROCH
RIVERA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONALES ANALISTA DE PROYECTOS DE
INGENIERÍA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. |
1.600.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1803 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 160 A DON CARLOS ALEXANDER
CALDERON VALDERRAMA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR ESCUELA MUNICIPAL DE
CANOTAJE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. |
371.700 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1804 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN PROGRAMAS PMTJH, APORTE SERNAMEG Y MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2021. |
2.375.390 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1805 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE
DESEMPEÑAN COMO APOYOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN PROGRAMA
"UNIDAD DE JUVENTUD, APOYO PROGRAMAS EN CONVENIO Y OTROS",
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. |
1.756.601 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1806 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 A DON FABIAN ANTONIO URRUTIA
OLATE, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO CONSTRUCCIÓN APOYO DIDECO, DURANTE
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22/06/2021 AL 21/07/2021. |
398.250 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1807 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE
DESEMPEÑAN COMO EJECUTIVOS Y ORIENTADOR LABORAL EN PROGRAMA OMIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
2.433.750 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1808 |
SE PAGA FACTURA N° 64228 DE FECHA 28 DE JULIO 2021 DE XIMENA
ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTRIZ, POR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DOS GENERADORES DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Y RECREACIÓN, SEGÚN FICHA TECNICA N° 28 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACION. |
150.000 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1809 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 101 Y 17 A PROFESIONALES DEL
PROGRAMA "ASISTENCIA TECNICA SECPLAN 2021" CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2021. |
2.212.500 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1810 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 128 A LA SEÑORITA ANGELINA GOMEZ
RETAMAL POR PRESTAR SERVICIOS EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO
FAMILIAR INTEGRAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. |
1.002.705 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1811 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE PRESTAN
SERVICIOS EN PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL Y EJE DEL
SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2021. |
3.008.115 |
ENLACE |
DECRETO |
05/08/2021 |
1812 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 66 Y N° 159 A LOS SEÑORES
CARLOS PEREZ OPRTUS Y JAIME SOTO ACUÑA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASISTENCIA
TECNICA EN DESARROLLO DE PROGRAMA DE ELEBORACION DE SIG PARA LA RRD DE LA
UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
796.500 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1813 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 153 A LA SEÑORA CLAUDIA
ELIZABETH IRRIBARREN VARAS, POR PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE CENTRO
DE DIA PARA PERSONAS MAYORES, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
1.062.000 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1814 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITARIO DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
5.682.850 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1815 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN
FUNCIONES EN PROGRAMA PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ",
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO
N° 2761 DE FECHA 02/08/2021. |
9.248.250 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1816 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA DAYSI RUBY PADILLA
BETANZO, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO COORDINADORA EN PROGRAMA PILOTO
"OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. |
1.486.800 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1817 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS AL SEÑOR CLAUDIO ANDRES SAAVEDRA
PAREDES, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO TERAPEUTA FAMILIAR DURANTE EL MES DE
JUNIO 2021 Y COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO 2021 EN PROGRAMA PILOTO
"OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2761 DE
FECHA 02/08/2021. |
2.327.550 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1818 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA CONSTANZA ALEJANDRA
QUIROZ FIGUEROA, POR CUMPLIR FUNCIONES COMO GESTORA DE CASO EN PROGRAMA
PILOTO "OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2021. |
840.750 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1819 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE COMPONEN EL
PROGRAMA OPD VALLE DEL SOL, "OFICINA DE PROTECCION DEL DERECHO DE LA
INFANCIA", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
4.327.315 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1820 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PROFESIONALES QUE CUMPLEN
FUNCIONES COMO EJECUTOR TECNICO Y APOYO SOCIAL EN PROGRAMA
"HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2020-2021", DURANTE EL MES DE JULIO
2021. |
1.194.750 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1821 |
SE PAGA FONDO COMÚN MUNICIPAL AL MES DE JULIO 2021,POR UN TOTAL
DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE $12,8163937, FCM 62,5% $8,010.586 Y MULTAS TAG
POR $260.810 DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019. |
8.271.396 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1822 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 77 A LA SEÑORITA NANCY ESTER
VALENZUELA MORGADO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO EN
PROGRAMA SENDA DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
782.553 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1823 |
SE PAGAN BOLETAS A COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CHILLAN LTDA, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/05/2021 Y 25/06/2021/. |
6.768.267 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1824 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 155 A LA SEÑORITA BEATRIZ
SOLEDAD ZUÑIGA VALENZUELA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO ENCUESTADORA DEL
PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES", CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2021. |
477.900 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1825 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 A LA SRTA. ANAY NICOL SILVA
RIVAS, POR DESEMPEÑARSE COMO MONITORA DEL PROGRAMA "VINCULOS
ACOMPAÑAMIENTO VERSION 15", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
725.714 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1826 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 A LA SRTA. JAVIERA GÓMEZ
CERNA, POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO SOCIAL EN PROGRAMA AUTOCONSUMO, DURANTE
EL MES DE JULIO 2021. |
245.402 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1827 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 133 A DON MIGUEL INOSTROZA
ESCOBAR, POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DEL PROGRAMA "ASISTENCIA
TECNICA SECPLAN 2021" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
1.593.000 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1828 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS POR
CUMPLIR FUNCIONES DE LIMPIEZA EN PROGRAMA "BALNEARIO MUNICIPAL Y BELLO
BOSQUE, TEMPORADA OTOÑO 2021", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
800.002 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1829 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 A LA SEÑORITA KATHERINE
MACARENA PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA
"VINCULOS VERSION 14", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
147.499 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1830 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 A LA SEÑORITA KATHERINE
MACARENA PARRA NUÑEZ, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA
VÍNCULOS VERSIÓN 14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
360.584 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1831 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE
CUMPLEN FUNCIONES EN PROGRAMA "4 A 7" FINANCIADO CON FONDOS
MUNICIPALES Y SERNAMEG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
1.893.900 |
ENLACE |
DECRETO |
06/08/2021 |
1832 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A PRESTADORES DE SERVICIOS QUE SE
DESEMPEÑAN EN PROGRAMA "CENTRO INTEGRAL DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR DE
LA COMUNA DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
3.649.724 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1833 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO AUXILIARES Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
7.324.844 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1834 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS A FUNCIONARIOS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO AUXILIAR, CARPINTERO-ALBAÑIL Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
2.000.100 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1835 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 AL SEÑOR ARIEL ANTONIO GARCIA
CAAMAÑO, POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO DE ELECTRICISTA MUNICIPAL, DURANTE
EL MES DE JULIO 2021. |
500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1836 |
SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS DE ASISTENCIA
SOCIAL DEVOLUCION DE PASAJES, RECETAS MEDICAS Y OTROS, DE LA DIRECCION DE
DIDECO, A NOMBRE DE LA SEÑORITA VALENTINA CIFUENTES ARRIAGADA. |
740.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1837 |
SE GIA FONDO POR RENDIR PARA SOLVENTAR AYUDAS DEL PROGRAMA
ASISTENCIA SOCIAL, LA MANTENCIÓN DE UN FONDO FIJO EXCLUSIVO PARA CASOS DE
AYUDA SOCIAL POR COVID-19, A NOMBRE DE LA SEÑORA FABIOLA ESTAY SEPULVEDA. |
271.850 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1838 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PÚBLICO Y
REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 12/06/2021 AL
12/07/2021. |
318.400 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1839 |
SE PAGA FACTURA N° 2488297 DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 10/06/2021 AL 12/07/2021. |
8.520 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1840 |
SE PAGA FACTURA N° 5985 DE FECHA 05 DE JULIO 2021 A
MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION DE TUBOCALEFACTOR CON EL
PROPOSITO DE PODER CALEFACCIONAR EL ESPACIO DE LA CANCHA AL INTERIOR DEL
POLIDEPORTIVO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 23 DE DPTO. DE DEPORTES. |
297.500 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1841 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 AL SEÑOR LUIS BELMAR VILLA,
POR PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL, DURANTE
16 DIAS DEL MES DE JULIO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 619 DE FECHA
11/02/2021. |
266.680 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1842 |
SE PAGA FACTURA N° 444447 DE FECHA 08 DE JULIO A COMERCIAL
REDOFFICE LTDA, POR ADQUISICION DE ALIMENTACION NO PERECIBLE PARA FAMILIAS EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA TECNICA N° 151 DE DIRECCION DE
DESARROLLO COMUNITARIO. |
1.370.499 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1843 |
SE PAGA FACTURA N° 508 DE FECHA 24 DE JULIO 2021 A EDSON ALFONSO
BRAVO MUÑOZ, POR APORTE ECONOMICO A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
PARA COBERTURA DE GASTOS DE SERVICIO FÚNEBRE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 166 DE
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
350.000 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1844 |
SE PAGA FACTURA N° 1891 DE FECHA 31 DE JULIO A SOTO Y DIAZ
LIMITADA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES CON USUARIOS OMM, SEGÚN
FICHA TECNICA N° 148 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
75.701 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1845 |
SE PAGA FACTURA N° 43292 DE FECHA 12 DE JULIO 2021 A SERVICIOS
INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA, POR ADQUISICION DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA
COMO AYUDA SOCIAL PARA FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 152 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
2.563.500 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1846 |
SE PAGA FACTURA N° 101263 DE FECHA 19 DE JULIO 2021 A BLUE MIX
SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SENDA PREVIENE, SEGÚN
FICHA TECNICA N° 160 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
148.649 |
ENLACE |
DECRETO |
09/08/2021 |
1847 |
SE PAGA FACTURA N° 506 DE FECHA 21 DE JULIO A EDSON ALFONSO
BRAVO MUÑOZ, POR APORTE ECONOMICO A FAMILIA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
PARA COBERTURA DE GASTOS DE SERVICIO FUNEBRE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 165 DE
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
300.000 |
ENLACE |
DECRETO |
10/08/2021 |
1848 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 DE FECHA 11 DE JULIO 2021 AL
SEÑOR RODRIGO ANTONIO PORRAS SOTO, POR REALIZAR LABORES DE "ASEO
INSPECCION TECNICA DE OBRAS" DURANTE LA CONSTRUCCION DE CENDYR NAUTICO
QUILLON, ENTRE EL 15/05/2021 Y EL 15/06/2021. |
1.500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
10/08/2021 |
1849 |
SE PAGA FACTURA N° 285 DE FECHA 29 DE JUNIO 2021 A CENTAURO
INVERSIONES SPA, POR ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE OLN, SEGÚN
FICHA TECNICA N° 147 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
143.100 |
ENLACE |
DECRETO |
10/08/2021 |
1850 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PAGO APORTE
ENTIDAD EJECUTORA, PAGO APORTE FAMILIAS TUTORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2021. |
531.528 |
ENLACE |
DECRETO |
10/08/2021 |
1851 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N°2 DE AGOSTO 2021 A LA SRTA. RUTH
SORAYA GUTIÉRREZ GODOY, POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO, DURANTE
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19/07/2021 AL 31/07/2021. |
172.575 |
ENLACE |
DECRETO |
10/08/2021 |
1853 |
SE PAGA FACTURA N° 3445809 DE FECHA 27 DE JULIO 2021 A SALINAS Y
FABRES SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIOS DE MANTENCION Y ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE MOTONIVELADORA 772G Y REPUESTOS
P.P.U. LKCW-54, SEGÚN FICHA TECNICA N° 142 DE UNIDAD DE MAQUINARIA. |
2.546.571 |
ENLACE |
DECRETO |
10/08/2021 |
1854 |
SE PAGA FORMULARIO 29 DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2021, IMPUESTO ÚNICO DE REMUNERACIONES Y 11,5% DE RETENCIÓN DE
HONORARIOS, DECRETO ALCALDICIO N° 5416 DEL 17 DE DICIEMBRE 2019 QUE AUTORIZA
DAR CURSO Y EFECTUAR PAGOS DE MANERA EXCEPCIONAL CON SOLO EL V° B° DEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
20.573.853 |
ENLACE |
DECRETO |
10/08/2021 |
1855 |
SE PAGA HONORARIOS DE LA SEÑORITA NICOLE BAZAN RIQUELME,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, POR RECHAZO DEL BANCO ITAU, HONORARIOS
INCLUIDOS EN DECRETO DE PAGO N° 1811 |
1.002.705 |
ENLACE |
DECRETO |
10/08/2021 |
1856 |
SE PAGA FACTURA N° 951018 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2021 DE
ACEPTA.COM SPA, POR RENOVACION DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA GESTIONES
DE AUTORIZACION DE PAGOS Y OTROS REQUERIMIENTOS POR UN PERIODO DE 2 AÑOS,
SEGÚN FICHA TECNICA N° 26 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS/TESORERIA. |
32.000 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1857 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 23 A LA SRTA. MARJORIE REINOSO
OJEDA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERA AGRÓNOMA ODEL-PRODESAL,
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DE SU CONTRATO MES DE JULIO 2021. |
412.999 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1858 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 683 AL SEÑOR PATRICIO ALVARO
BARBOSA ECHIBURU , POR PRESTAR SERVICIOS COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN FLORES
BAJO INVERNADEROS A USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA CUOTA DE SU CONTRATO MES DE JULIO 2021. |
590.000 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1859 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y
REPARTICIONES MUNICIPALES. |
8.341.200 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1860 |
SE PAGA FACTURA N° 1928 DE ALTRAMUZ LTDA. POR RECOLECCIÓN Y
TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES DE
LA COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. |
34.039.769 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1861 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 1167 AL SEÑOR OSCAR ROBERTO
AVENDAÑO ARRIAGADA, POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA EN RUBRO BERRIES, DOS
CAPACITACIONES GRUPALES,INICIO IMPLEMENTACION PARCELA DEMOSTRATIVA,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CUOTA DE SU CONTRATO MES DE JULIO 2021. |
1.094.450 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1862 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 52 AL SEÑOR JAVIER BUSTOS
GONZALEZ POR PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN
LA UNIDAD DE DEPORTES Y RECREACION, DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
221.250 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1863 |
SE GIRA FONDOS DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES EN LA
DIRECCION DE DIDECO A NOMBRE DE LA SEÑORITA YANET TOBAR GONZALEZ, SEGÚN
DECRETO ALCALDICIO N° 07 DEL 04 DE ENERO DE 2021. |
299.820 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1864 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021
DE PLACIDA BUSTOS FERNÁNDEZ, POR ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN 18 DE
SEPTIEMBRE N° 136 DE QUILLON, PARA USO DEPARTAMENTO DE DIDECO PROGRAMA O.P.D. |
504.790 |
ENLACE |
DECRETO |
11/08/2021 |
1865 |
SE PAGA FACTURA N° 6433 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2021 A S.G.C
DIESEL LTDA, POR REPARACION PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE JEEP TOYOTA
RAV 4 P.P.U. FSRT-88, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 150 DE UNIDAD DE MAQUINARIAS. |
1.297.209 |
ENLACE |
DECRETO |
12/08/2021 |
1866 |
SE PAGA FACTURA N° 470 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021 DE RODRIGO
IGNACIO PÉREZ PEREZ, POR SERVICIO DE BACTERIOSTATICOS PARA IMPEDIR LA
PRODUCCION DE BACTERIAS EN DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE DEPORTES Y RECREACION. |
95.200 |
ENLACE |
DECRETO |
12/08/2021 |
1867 |
SE PAGA FACTURA N° 2316 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2021 A INVERSIONES
CARACOL LIMITADA, POR SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA ACTIVIDAD DEDICADA A LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 33 DE TURISMO Y CULTURA. |
3.527.160 |
ENLACE |
DECRETO |
12/08/2021 |
1868 |
SE PAGA FACTURA N° 1924 DE FECHA 21 DE JULIO 2021 DE M Y B
SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. POR ADQUISICIÓN DE SCANNER BROTHER ADS 24N,
IMPRESORA BROTHER 1212W Y TONER
BROTHER TN1060 PARA UNIDAD DE MAQUINARIAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 98
DE MAQUINARIAS. |
484.055 |
ENLACE |
DECRETO |
12/08/2021 |
1869 |
SE PAGA FACTURA N° 611 DE FECHA 29 DE JULIO 2021 DE COMERCIAL
ASIS LIMITADA, POR ADQUISICION DE CARRO DE CARGA MANUAL Y ESCALERA TIJERA
PARA USO DE PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 6 DE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/BODEGA. |
229.527 |
ENLACE |
DECRETO |
12/08/2021 |
1870 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 26/06/2021 Y 28/07/2021. |
385.777 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1871 |
SE PAGA FACTURA N° 5931 DE FECHA 23 DE JULIO 2021 DE SOC.
TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS PARA FUNCIONES DEL PROGRAMA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 168 DE
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
1.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
12/08/2021 |
1872 |
SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE
TESORERÍA MUNICIPAL, A NOMBRE DE DON BERNARDO GAJARDO SALAZAR, SEGÚN DECRETO
DE ALCALDICIO N° 363 DE FECHA 25 DE ENERO 2021. |
279.841 |
ENLACE |
DECRETO |
12/08/2021 |
1873 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 400 AL SEÑOR EDGARDO ANDRES
CANDIA SILVA POR PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO TECNICO A VITINICULTORES, APOYO
ODEL 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. |
708.000 |
ENLACE |
DECRETO |
12/08/2021 |
1874 |
SE PAGAN COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A
REMUNERACIONES DEL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y
CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
29.768.618 |
ENLACE |
DECRETO |
13/08/2021 |
1875 |
SE PAGAN FACTURAS N° 99890, 99891 Y 99892 DE FECHA 14 DE JUNIO
2021 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DAF Y
UNIDADES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 16 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS. |
250.693 |
ENLACE |
DECRETO |
13/08/2021 |
1876 |
SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA PAOLA MERINO LARA POR
CONCEPTO DE PASAJES POR TRASLADO A MINEDUC REGION DEL BIO-BIO A VALIDACIÓN DE
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE POSTULANTES A OBTENCIÓN A LICENCIA DE CONDUCIR. |
4.000 |
ENLACE |
DECRETO |
13/08/2021 |
1877 |
SE PAGA FACTURA N° 248 DE
FECHA 30 DE JULIO 2021 A ECOTECNOLOGIA SPA POR ADQUISICION DE PUBLICIDAD
GRAFICA (PALOMAS PUBLICITARIAS) PARA ACTIVIDAD DEDICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 32 DE TURISMO Y CULTURA. |
178.500 |
ENLACE |
DECRETO |
13/08/2021 |
1878 |
SE PAGA FACTURA N° 113 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL
FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA
OBRA "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITOS DE AMOR QUILLON. |
21.924.725 |
ENLACE |
DECRETO |
13/08/2021 |
1879 |
SE PAGA FACTURA N° 35 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2021 DE TRANSPORTES
ENRIQUE EDUARDO LAERMMERMANN CAMPOS E.I.R.L, POR SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE, DURANTE EL MES DE JULIO 2021 A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA
DE QUILLON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE EMEGENCIAS. |
595.000 |
ENLACE |
DECRETO |
14/08/2021 |
1880 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021. SEGÚN ORDINARIOS N° 102 Y 117
FIRMADO POR DON JORGE ORTIZ PAVEZ JEFE DE FINANZAS. |
40.000.000 |
ENLACE |
DECRETO |
14/08/2021 |
1881 |
SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A LA JUNTA DE VECINOS
HUENUCHEO 11-R DE QUILLON, PARA PAGO DE GASTOS BASICOS DE LA ORGANIZACIÓN. |
400.000 |
ENLACE |
DECRETO |
14/08/2021 |
1882 |
REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 A SUBSECRETARIA
REGINAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL "PROGRAMA DE APOYO
INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, 1° AÑO
MODELO DE INTERVENCION PARA USUARIOS/AS DE 65 AÑOS Y MAS EDAD (VERSION 13). |
159.662 |
ENLACE |
DECRETO |
14/08/2021 |
1883 |
SE GIRA FONDO DE CAJA CHICA PARA SOLVENTAR GASTOS MENORES DE
ADMINISTRACION MUNICIPAL A NOMBRE DE DON JOSE ACUÑA SALAZAR, SEGÚN DECRETO
ALCALDICIO N° 05 DEL 04 DE ENERO 2021. |
492.549 |
ENLACE |
DECRETO |
14/08/2021 |
1884 |
SE PAGA FACTURA N° 18095 A LA EMPRESA PETRINOVIC SPA. POR
ARRIENDO DE EQUIPO "GABINETE PSICOTECNICO ATS", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2021. |
486.512 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1885 |
SE PAGA FACTURA N° 601890 DE FECHA 25 DE JUNIO 2021 A
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA. POR CONSTRUCCION DE
EMPALME TRIFASICO PARA OBRA DENOMINADA "CENDYR NAUTICO", SEGÚN
FICHA TECNICA N° 10 DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. |
4.247.356 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1886 |
SE PAGA FACTURA N° 674 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2021 POR PUBLICIDAD
ARTICULOS DECOLOR SPA, POR ADQUISICION DE TERMÓMETROS INFRARROJOS CON
PEDESTAL PARA TOMA DE TEMPERATURA A PERSONAS QUE ACUDEN A DEPENDENCIAS
MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 53 DE ADMINISTRACIÓN. |
232.050 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1887 |
SE PAGA FACTURA N° 81 DE FECHA 17 DE JUNIO 2021 A PEREIRA Y
GONZALEZ LIMITADA, POR ADQUISICION DE SITIO WEB PARA PODER ENTREGAR UN MEJOR
SERVICIO A LOS USUARIOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 151 DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL. |
952.000 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1888 |
SE PAGA FACTURA N° 116 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL
FERNANDO RIQUELME METAYER E.I..R.L, CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE
LA OBRA "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL
PORTAL, QUILLON". |
25.644.814 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1889 |
SE PAGA FACTURA N° 10128 DE FECHA 27 DE JULIO 2021 DE SERVICIOS
INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA,POR ADQUISICION DE SCANNER
DESKTOP BROTHER UNIDAD ADS2400N 600 DPI, SEGÚN FICHA TECNICA N° 12 DE
DEPARTAMENTO DE TRANSITO. |
340.396 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1890 |
SE PAGA MULTA POR $522.130 A SECRETARIA REGIONAL DE SALUD REGION
DE ÑUBLE. DECRETO ALCALDICIO N° 2779 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021. |
522.130 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1891 |
SE PAGAN FACTURAS A MARTA DEL ROSARIO RETAMAL VEJAR, POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ATENCION DE CASOS SOCIALES DE LA
COMUNA, SEGÚN LA FICHA TECNICA N° 128 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
1.321.674 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1892 |
SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A DON PATRICIO HERNAN CHAVEZ
BENAVENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE TAG A RUTA DEL MAIPO Y COSTANERA NORTE. SE
ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. |
14.583 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1893 |
SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR
CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES POR TRASLADO A CONTRALORÍA A ENTREGAR
ANTECEDENTES. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
1.200 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1894 |
SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON MARIO GALLARDO JARA POR
ADQUISICION OGUC ILUSTRADA PARA LA DIRECCION DE SECPLAN. SE ADJUNTA
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. |
41.990 |
ENLACE |
DECRETO |
16/08/2021 |
1895 |
SE PAGA DEVOLUCION DE GASTOS A LA SEÑORITA AMALIA PACHECO BRAVO,
POR ADQUISICIÓN DE SOPORTE TV LED HALL DEL MUNICIPIO. |
16.990 |
ENLACE |
DECRETO |
17/08/2021 |
1896 |
SE HACE DEVOLUCION DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR
CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO PARA ASISTIR A REUNION CON
ASESOR JURIDICO. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. |
2.700 |
ENLACE |
DECRETO |
17/08/2021 |
1897 |
SE PAGAN ARRIENDOS EQUIPOS XEROX A OPCIONES S.A SEGÚN FACTURAS
N° 403937, 403936 Y 403934, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. |
1.899.751 |
ENLACE |
DECRETO |
17/08/2021 |
1898 |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021,
DEL PERSONAL PLANTA Y CONTRATA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. SEGÚN
DOCUMENTACION ADJUNTA. |
67.775.044 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1899 |
SE PAGA FACTURA N° 997 DE ARRIENDO MAQUINARIAS JUAN CARLOS
VERDUGO OSORIO E.I.R.L, POR ARRIENDO DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA DE
HABITABILIDAD MUNICIPAL Y DESARROLLO DE DIVERSAS TAREAS ENCOMENDADAS POR LA
AUTORIDAD, SEGÚN FICHAS TECNICAS N° 45 DE SECPLAN Y N° 20 DE DOM. |
318.920 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1900 |
SE PAGA FACTURA N° 90 A PROVEEDOR DANILO AUGUSTO ORTEGA GOMEZ,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA BUTACAS SALON DIEGO PORTALES, SEGÚN FICHA TECNICA N°
49 DE ADMINISTRACION. |
500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1901 |
SE PAGA FACTURA N° 11570304 A PROVEEDORES ABASTIBLE S.A. POR
INSUMOS PARA CALEFACTOR, COCINA Y CALEFON, SEGÚN FICHA TECNICA N° 54 DE
ADMINISTRACION MUNICIPAL. |
136.825 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1902 |
SE PAGA FACTURA N° 648 DE FECHA 30/06/2021 DE PROVEEDOR EULEN
SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE DIDECO. |
1.807.000 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1903 |
SE PAGA FACTURA N° 4509 DE FECHA 03/08/2021 DE PROVEEDOR
SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA, POR COMPRA DE MOCHILAS PARA SER ENTREGADAS A
NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA QUE SERÁN PREMIADOS POR DESTACARSE EN DIVERSAS
ACTIVIDADES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 170 DE DIDECO. |
294.347 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1904 |
SE PAGAN FACTURAS N° 101313 Y 101314 DE BLUE MIX SPA, POR
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA OFICINAS DE DIDECO, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 163 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
1.617.452 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1905 |
SE PAGAN FACTURAS N° 101349 Y 101350 DE BLUE MIX SPA, POR
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS VERSION 14, SEGÚN
FICHA TECNICA N° 167 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
158.077 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1906 |
SE PAGA FACTURA N° 44427 DE PROVEEDOR RODRIGO JORGE RUIZ, POR
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO
HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 55 DE LA DIRECCION DE SECPLAN. |
1.492.736 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1907 |
SE PAGA FACTURA N° 75982 DE PROVEEDOR VICTOR ROSALES
COMERCIALIZADORA E.I.R.L., POR COMPRA DE ALIMENTOS ENTREGADOS A NIÑOS Y NIÑAS
DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA TECNICA N° 171 DE DIDECO. |
2.491.057 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1908 |
SE PAGA FACTURA N° 628 DE PROVEEDOR MANTENCION T Y T SPA. POR
ADQUISICION DE SEÑALETICAS PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 10 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. |
2.303.126 |
ENLACE |
DECRETO |
18/08/2021 |
1909 |
SE PAGA FACTURA DE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A, POR SERVICIO DE
PLAN TELULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/06/2021 AL 11/07/2021. CUENTA
CORRIENTE N° 10387129 BANCO BCI. |
130.133 |
ENLACE |
DECRETO |
19/08/2021 |
1911 |
SE PAGAN FACTURAS N° 101348 DE BLUE MIX SPA, POR ADQUISICION DE
ARTICULOS DE OFICINA PARA OFICINA DE DIDECO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 171 DE
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
10.597 |
ENLACE |
DECRETO |
19/08/2021 |
1912 |
SE PAGA FACTURA N° 9484 DE FECHA 02 DE AGOSTO 2021 A
MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA, POR ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION
PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO HABITACIONAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 41 DE LA
DIRECCION DE SECPLAN. |
21.468.049 |
ENLACE |
DECRETO |
19/08/2021 |
1913 |
SE HACE DEVOLUCIÓN DE GASTOS A DON DANIEL COLOMA HUEICO POR
CONCEPTO DE PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A
CONTRALORIA. |
2.560 |
ENLACE |
DECRETO |
19/08/2021 |
1914 |
SE PAGAN BOLETAS DE HONORARIOS N° 43 A EL SEÑOR EDUARDO FUENTES
HEREDIA, POR PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL
DURANTE EL MES DE JULIO 2021. |
1.504.500 |
ENLACE |
DECRETO |
19/08/2021 |
1915 |
SE PAGAN BOLETAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. POS
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y
REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 09/06/2021 AL
10/08/2021. |
1.216.000 |
ENLACE |
DECRETO |
19/08/2021 |
1916 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE ESSBIO S.A, POR CONSUMO DE AGUA
POTABLE EN REPARTICIONES MUNICIPALES Y MANTENCION AREAS VERDES, DEL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 10/06/2021 Y 12/07/2021. |
90.500 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1917 |
SE PAGA FACTURA N° 905782 DE PROVEEDOR CHUBB SEGUROS CHILE S.A,
POR CONTRATACION DE SEGUROS COLECTIVO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DESTINADO
A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS DE DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES,
SEGÚN FICHA TECNICA N° 99 DE LA DIRECCION DE TRANSITO. |
79.919 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1918 |
SE PAGA FACTURA N° 1170 DE FECHA 28 DE JULIO 2021 DE
DISTRIBUIDORA OSCAR JOSE FICA DELGADO E.I.R.L, POR ADQUISICION DE ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL PARA MAESTROS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 03 DE PREVENCION
DE RIESGOS. |
254.050 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1919 |
SE PAGA FACTURA N° 43914 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2021 A AUTOMATICA
Y REGULACION S.A, POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS PARA SER INSTALADOS EN
SEMAFOROS DE CALLE CAYUMANQUI CON JACINTO SEPULVEDA, SEGÚN FICHA TECNICA N°
13 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO. |
633.913 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1920 |
SE PAGA FACTURA N° 5136 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2021 REBAJANDO
MONTO POR POR NOTA DE CREDITO N° 136 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2021, POR LA
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA ESCUELAS Y TALLERES MUNICIPALES,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 09 DE DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN. |
1.856.527 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1921 |
SE PAGA FACTURA N° 6294 DE S.G.C. DISEL LTDA. POR SERVICIOS DE
REPARACIÓN Y MANTENCIÓN A VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 114
DE UNIDAD DE MAQUINARIA. |
550.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1922 |
SE PAGA FACTURA N° 511 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2021 A EDSON
ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR APORTE ECONOMICO PARA FAMILIAS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS FÚNEBRES, SEGÚN FICHA TECNICA N°
174 DE DIRECCION DE DESARROLLO
COMUNITARIO. |
300.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1923 |
SE PAGA FACTURA N° 652 DE FECHA 31/07/2021 DE PROVEEDORES EULEN
SOCIOSANITARIO SPA, POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGÚN FICHA TECNICA N° 034 DE DIDECO. |
2.717.000 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1924 |
SE PAGAN MULTAS COMUNA DE QUILLON INFORME N° 110 CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2021, AL SERVICIO DE DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. |
10.470 |
ENLACE |
DECRETO |
20/08/2021 |
1925 |
SE GIRA FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIOS Y
PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2021, DEL BUS MUNICIPAL PLACA PATENTE UNICA
FTVT-66 EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA A NOMBRE DE DON LUIS ANDRES HERRERA
PEDREROS. |
120.000 |
ENLACE |
DECRETO |
23/08/2021 |
1926 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 AL SEÑOR FRANCISCO JAVIER
ESTUARDO JARA, POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO ELECTRICO PROGRAMA
PROVISION Y HABILITACION DE SOLUCIONES SANITARIAS 2021, DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 14/07/2021 AL 13/08/2021. |
240.720 |
ENLACE |
DECRETO |
23/08/2021 |
1927 |
SE PAGA FACTURA N° 43883 DE
AUTOMATICA Y REGULACION S.A. POR MANTENCION DE SEMAFOROS EN LOS CRUCES
JACINTO SEPULVEDA CON CAYUMANQUI Y RUTA 148 AVENIDA BERNARDO OHIGGINS CON
GABRIELA MISTRAL COMUNA DE QUILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. |
475.000 |
ENLACE |
DECRETO |
23/08/2021 |
1928 |
SE PAGA FACTURA N° 3 DE FECHA 16/08/2021 DE PROVEEDOR SERVICIOS
INDUSTRIALES MINING CORP SPA, POR COMPRA DE LETREROS DE SEGURIDAD PARA
SEÑALIZACIÓN DE PUNTO DE ENCUENTRO Y ZONA DE SEGURIDAD EN RECINTO MUNICIPAL,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 22 DE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. |
109.480 |
ENLACE |
DECRETO |
23/08/2021 |
1929 |
SE PAGA FACTURA N° 450 DE FECHA 29/07/2021 DE PROVEEDOR
DECOTRACK INNOVACION DIGITAL SPA, POR COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA EL
AUDITORIO DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA N° 02 DE SECRETARIA
MUNICIPAL. |
198.730 |
ENLACE |
DECRETO |
23/08/2021 |
1930 |
SE PAGA FACTURA N° 65539 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2021 DE XIMENA
ANDREA SOLIS HERNANDEZ VENTA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOTRIZ, POR
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA HERRAMIENTAS MENORES Y GENERADORES DEL
MUNICIPIO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. |
150.000 |
ENLACE |
DECRETO |
23/08/2021 |
1931 |
SE PAGA FACTURA N°445469 DE FECHA 30 DE JULIO 2021 A COMERCIAL
REDOFFICE LTDA, POR ADQUISICION DE TOALLA PAPEL PARA MANTENCION DE BAÑOS
MUNICIPALES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 5 DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS-BODEGA. |
157.883 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1932 |
SE PAGA FACTURA N° 4328 DE ESCOBIO SPA. POR SERVICIOS DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°
664 DEL 16 DE FEBRERO 2017 QUE APRUEBA ADJUDICACION. |
6.072.624 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1933 |
SE PAGA FACTURA N° 630 DE PROVEEDOR MANTENCIÓN T Y T SPA. POR
ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA PARA SER INSTALADA EN CALLE CAUPOLICÁN ENTRE AV.
CAYUMANQUI Y EL ROBLE, SEGÚN FICHA TECNICA N° 14 DE DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO. |
31.059 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1934 |
SE PAGA FACTURA N° 106 DE PROVEEDOR JUAN CARRILLO SCHENNEIDER ,
POR LA ADQUISICION DE PILETA DE JARDIN PARA ORNAMENTACIÓN DE PLAZA DE ARMAS,
SEGÚN FICHA TECNICA N° 35 DE TURISMO Y CULTURA. |
1.428.000 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1935 |
SE PAGAN BOLETAS Y FACTURAS DE EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA
S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL ALUMBRADO PUBLICO Y
REPARTICIONES MUNICIPALES, DEL PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL 13/07/2021 AL
12/08/2021. |
2.113.852 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1936 |
SE PAGA FACTURA N° 53 DE PROVEEDOR N Y P TOPOGRAFÍA, GEOMENSURA
Y CONSTRUCCION SPA. POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL, PLAZA Y CALLES ALEDAÑAS DE LA COMUNA DE QUILLON, SEGÚN FICHA
TÉCNICA N° 35 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. |
1.100.155 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1937 |
SE PAGA FACTURA N° 256069 DE PROVEEDOR EMPRESA PERIODISTICA LA
DISCUSION S.A. POR PUBLICACION DE AVISO DE LLAMADO PUBLICO PARA PROVEER
CARGOS VACANTES EN LA PLANTA MUNICIPAL, SEGÚN FICHA TECNICA DE LA DIRECCION
DE ADMINISTRACION Y FINANZAS-RECURSOS HUMANOS. |
69.020 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1938 |
SE PAGA BOLETA DE HONORARIOS A LA SEÑORITA PATRICIA MARQUEZ
CANALES POR PRESTAR SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN PROGRAMA "SENDA
PREVIENE DE QUILLON", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. |
873.550 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1939 |
REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2019 A SECRETARÍA
REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL, DEL "PROGRAMA HABITABILIDAD
CONVOCATORIA 2018", APROBADO CON DECRETO ALCALDICIO N° 2647 DEL 23 DE
JULIO 2021. |
10.048 |
ENLACE |
DECRETO |
24/08/2021 |
1940 |
SE PAGAN FACTURAS N° 225897 Y N° 225898 DE COOPERATIVA ELÉCTRICA
CHARRUA LTDA, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE
ESCUELA Y BALSA PONIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2021 AL
30/07/2021. |
253.152 |
ENLACE |
DECRETO |
25/08/2021 |
1941 |
SE PAGA FACTURA N° 100 DE PROVEEDORES VIVERO CHILLAN SPA, POR
ADQUISICIÓN DE PLANTAS NOGAL, FERTILIZANTE Y ABONO ORGÁNICO PARA
ESTABLECIMIENTO PARCELA DEMOSTRATIVA DIVERSIFICACIÓN DE HUERTO DE FRUTALES,
SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 13 DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL. |
487.900 |
ENLACE |
DECRETO |
25/08/2021 |
1942 |
PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021,
DEL JUEZ DE POLICIA LOCAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON. |
943.944 |
ENLACE |
DECRETO |
25/08/2021 |
1943 |
SE PAGA RECIBO DE ARRIENDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO
Y JULIO 2021, A GRACIELA ERNESTINA MONJES ARAVENA, POR ARRIENDO DE INMUEBLE
UBICADO EN CALLE EL ROBLE N° 141 DE QUILLON, PARA USO DE OFICINA ODEL. |
694.000 |
ENLACE |
DECRETO |
26/08/2021 |
1944 |
SE PAGAN FACTURAS N° 228 Y N° 229 DE FECHA 13 DE JULIO 2021 A
INVERSIONES GASTRONÓMICAS SERGIO ROCHA E.I.R.L., POR ADQUISICIÓN DE
COLACIONES PARA PERSONAL EN EMERGENCIA COMUNAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2020,
DONDE SE GENERO ALERTA ROJA FORESTAL QUE AFECTO A LA COMUNA. |
1.142.001 |
ENLACE |
DECRETO |
25/08/2021 |
1945 |
SE PAGA FACTURA N° 1904 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2021 A SOTO Y
DIAZ LIMITADA, POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL 12 DE AGOSTO
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO, SEGÚN FICHA TECNICA
N° 179 DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
198.698 |
ENLACE |
DECRETO |
26/08/2021 |
1946 |
SE PAGA FACTURA N° 50427 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2021 A
LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OCIFINA PARA
DISTRIBUCION A TODAS SUS OFICINAS EN FUNCIONAMIENTO, SEGÚN FICHA TECNICA N°
163 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
46.708 |
ENLACE |
DECRETO |
26/08/2021 |
1947 |
SE PAGA FACTURA N° 49 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR
TALENTO DISEÑO LIMITADA, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESTIMULACIÓN
COGNITIVA PARA PERSONAS MAYORES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 184 DE LA DIRECCIÓN
DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
615.913 |
ENLACE |
DECRETO |
26/08/2021 |
1948 |
SE PAGA FACTURA N° 513 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2021 A EDSON
ALFONSO BRAVO MUÑOZ POR APORTE ECONOMICO PARA FAMILIA EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD PARA COBERTURA DE GASTOS FUNEBRES, SEGÚN FICHA TECNICA N° 185
DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
300.000 |
ENLACE |
DECRETO |
26/08/2021 |
1949 |
SE PAGA FACTURA N° 13 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR
HUMBERTO ANDRÉS FUENTES VEGA, POR ARRIENDO DE FURGÓN CAPACIDAD 15 PERSONAS
PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS A CAMPEONATO DE CANOTAJE EN LAJA, SEGÚN FICHA
TÉCNICA N° 34 DE DPTO. DE DEPORTES Y RECREACIÓN. |
170.000 |
ENLACE |
DECRETO |
26/08/2021 |
1950 |
SE PAGA FACTURA N° 212 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2021 A
PROVEEDORES TECNOLOGÍA COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA, POR LA
ADQUISICIÓN DE UN MONITOR PARA LA COMPUTADORA DE LA SECRETARIA DE ALCALDÍA DE
LA MUNICIPALIDAD DE QUILLON, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 52 DE ALCALDIA Y POR LA
ADQUISICION DE UN MONITOR PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y UNO PARA EL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN FICHA TECNICA N° 57 DE ADMINISTRACION
MUNICIPAL. |
605.353 |
ENLACE |
DECRETO |
26/08/2021 |
1951 |
SE PAGA FACTURA N° 63 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021 A PROVEEDOR
CASTILLO, HENRÍQUEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE PALAS DE FIBRA
CARBONO PARA MEJORAR IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CANOTAJE,
SEGÚN FICHA TECNICA N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION. |
809.998 |
ENLACE |
DECRETO |
27/08/2021 |
1952 |
SE PAGA FACTURA N° 3287 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2021 A
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES QUE SEAN UTILIZADOS EN DEMARCACIÓN DE CALLES, SEÑALETICAS,
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 11 DE
DEPARTAMENTO DEL TRÁNSITO. |
788.316 |
ENLACE |
DECRETO |
27/08/2021 |
1953 |
SE PAGA FACTURA N° 6272 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2021 A PROVEEDOR
SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS COMPUTACIONALES POR TRABAJO EN TERRENO, SEGÚN FICHA TECNICA N° 141 DE
LA UNIDAD DE MAQUINARIA. |
730.001 |
ENLACE |
DECRETO |
27/08/2021 |
1954 |
SE PAGA FACTURA N° 84631 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2021, A
PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
DE ELECTRÓNICA PARA SER UTILIZADO DENTRO DEL TRABAJO EN TALLERES GRUPALES E
INDIVIDUALES CON PERSONAS MAYORES DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA, ERGOTERAPIAS,
ENTRE OTRAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA N° 188. |
131.495 |
ENLACE |
DECRETO |
27/08/2021 |
1955 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021POR: BONIFICACIÓN MENSUAL FUNCIONARIOS
EDUCACION ARTICULO 67 Y FUNCIONARIAS SALAS CUNAS COMPROBANTES DE INGRESOS N°
836338 Y 836340. |
5.027.208 |
ENLACE |
DECRETO |
27/08/2021 |
1956 |
TRASPASO DE RECURSOS MES DE AGOSTO 2021 AL DEPARTAMENTO DE
EDUCACION, CORRESPONDIENTE A: ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE JUNJI, ASIGNACION
HOMOLOGAS SALAS CUNAS, SUBVENCION SALAS CUNAS. SEGÚN MEMORANDUM N° 56 FIRMADO
POR LA JEFA DE FINANZAS DAEM. |
21.102.770 |
ENLACE |
DECRETO |
27/08/2021 |
1957 |
TRASPASO DE RECURSOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 POR: BRP, ASIGNACION DOCENTE ALUMNOS
PRIORITARIOS, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL, SUBVENCION
NORMAL,SEP PRIORITARIO, ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL,
SUBVENCION NORMAL, SEP PRIORITARIO, SEP PREFERENTES. SEGUN MEMORANDUM N° 57
FIRMADO POR EL JEFE DE FINANZAS DAEM. |
426.089.090 |
ENLACE |
DECRETO |
27/08/2021 |
1958 |
SE PAGA COMPROBANTE DE PAGO N° 17782826 DE ESSBIO S.A. POR PAGO
DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2021, SEGÚN DINEROS INTEGRADOS CON
FECHA 27 DE AGOSTO 2021 N° 836331, CON EL VALOR QUE TRANSFIRIO LA TESORERIA
GERERAL DE LA REPUBLICA. |
10.813.297 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1959 |
SE PAGA ARRIENDO DE INMUEBLE A SOCIEDAD DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS QUILLON LTDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y
AGOSTO 2021. |
1.650.000 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1960 |
SE PAGA FACTURA N° 117 DE CR MOVIMIENTO DE TIERRA CRISTOBAL
FERNANDO RIQUELME METAYER E.I.R.L, CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA
OBRA "CONSERVACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CARIÑOSITOS DEL PORTAL,
QUILLON D.A. N° 411 DE 27/01/2021. |
38.467.221 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1961 |
REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES DEL AÑO 2020 A LA SUBSECRETARIA
DE LA NIÑEZ, DEL PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL”, APROBADO CON
DECRETO ALCALDICIO N° 3059 DE 19 DE AGOSTO 2021. |
1.457.401 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1962 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, ISE FIDELIDAD FUNCIONARIA Y CONDUCTORES. |
174.202 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1963 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, MUTUAL DE SEGURIDAD. |
397.838 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1964 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, SEGURO DE VIDA SECURITY LA PREVISION. |
259.123 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1965 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, LA CHILENA CONSOLIDADA. |
210.839 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1966 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, DESCUENTO BIENESTAR. (CUOTA SOCIAL Y AHORRO BIENESTAR). |
4.431.608 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1967 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, COOPEUCH Y CONVENIO. |
4.388.322 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1968 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, CUOTA SOCIAL ASEMUCH. |
190.000 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1969 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, HOGAR DE CRISTO. |
18.000 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1970 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO, DESCUENTO PLAN TELULAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES. |
79.539 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1971 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, COANIQUEM. |
1.500 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1972 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021,DESCUENTO BIENESTAR. CREDITOS CCAF LA ARAUCANA. |
853.834 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1973 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, AHORROCOP LTDA. |
256.494 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1974 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A EX (CIA DE SEGUROS
INTERAMERICANA LA ARAUCANA.) |
18.888 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1975 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, FARMACIA SUR. |
178.020 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1976 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ. |
234.500 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1977 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR HÉCTOR CONTRERAS URREA. |
91.502 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1978 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, RETENCIÓN JUDICIAL DEL SEÑOR GERARDO VÁSQUEZ NAVARRETE. |
261.684 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1979 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, DESCUENTO SERVICIO MÉDICO. |
638.400 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1980 |
PAGO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, ADQUISICIÓN DE LENTES
ÓPTICOS. |
182.697 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1981 |
PAGO DE DESCUENTO, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES MES DE
AGOSTO 2021, POR ATRASOS FUNCIONARIOS. |
69.322 |
ENLACE |
DECRETO |
28/08/2021 |
1982 |
REINTEGRO DE FONDOS EXCEDENTES A LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR,
DEL PROGRAMA "FONDO SOLIDARIO POR EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL
COVID-19", APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO N° 3167 DE 27 DE AGOSTO 2021. |
9.262.368 |
ENLACE |
DECRETO |
30/08/2021 |
1983 |
SE PAGA FACTURA N° 6527 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2021 A PROVEEDOR
S.G.C DIESEL LTDA, POR REPARACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE JEEP
GRAN NOMADE P.P.U. 4352-324-SE21, SEGÚN FICHA TECNICA N° 155 DE UNIDAD DE
MAQUINARIAS. |
884.998 |
ENLACE |
DECRETO |
30/08/2021 |
1984 |
SE PAGA FACTURA N° 1912 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2021 A
PROVEEDOR SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA. POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DIGITALES
PARA AGILIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 18.DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES. |
462.267 |
ENLACE |
DECRETO |
30/08/2021 |
1985 |
SE PAGA FACTURA N° 123 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2021 A PROVEEDOR
ESTEBAN ALEJANDRO STAMOULIS CARRASCO, POR ADQUISICIÓN DE 2 VIVIENDAS DE
EMERGENCIA POR SINIESTROS PRODUCIDOS CON FECHA 17 Y 19 DE JULIO, SEGÚN FICHA
TECNICA N° 181 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. |
5.600.000 |
ENLACE |
DECRETO |
30/08/2021 |
1986 |
SE GIRA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2021 A CLUB DEPORTIVO UNIÓN
CATÓLICA PARA "PAGO DE GASTOS COMUNES EN PANDEMIA", SEGÚN DECRETO
ALCALDICIO N° 3032 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2021. |
400.000 |
ENLACE |
DECRETO |
30/08/2021 |
1987 |
SE GIRA SUBVENCIÓN ORDINARIA MUNICIPAL AÑO 2021 A CUERPO DE
BOMBEROS DE QUILLON, "PARA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN
CUARTEL BRIGADA MARTIR JORGE REYES MATTIG" SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°
3039 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2021. |
1.500.000 |
ENLACE |
DECRETO |
30/08/2021 |
1988 |
SE GIRA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021 A JUNTA DE VECINOS
BELLAVISTA SAN VICENTE DE QUILLON, PARA "PAGO DE GASTOS BÁSICOS Y GASTOS
OPERACIONALES", SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3033 DE FECHA 18 DE AGOSTO
2021. |
400.000 |
ENLACE |
DECRETO |
31/08/2021 |
1989 |
SE PAGA FACTURA N° 951073 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2021 A
ACEPTA.COM SPA, POR RENOVACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA GESTIONES
DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RENDICIONES ELECTRÓNICAS DE CUENTAS EN
PLATAFORMA SISREC UN PERIODO DE 2 AÑOS, SEGÚN FICHA TECNICA N° 27 DE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
32.000 |
ENLACE |
DECRETO |
31/08/2021 |
1990 |
SE PAGA FACTURA N° 148 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2021 A PROVEEDOR SOLUCIONES INFORMÁTICAS
LIMITADA. POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS SSL POR 3 AÑOS, SEGÚN FICHA TECNICA
N° 08 DE LA DIRECCION DE INFORMATICA. |
475.857 |
ENLACE |
DECRETO |
31/08/2021 |
1991 |
SE PAGA FACTURA N° 123070 Y 123071, AMBAS DE FECHA 31/07/2021 DE
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA, POR ARRIENDO CON MANTENCIÓN DE
SISTEMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2021 Y ADQUISICIÓN DE TOTEM, RESPECTIVAMENTE. |
2.910.833 |
ENLACE |
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